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关于开展2025年度行政事业单位内部控制评价和内部控制报告编报工作的通知财会〔2026〕2号党中央有关部门,国务院各部委、各直属机构,全国人大常委会办公厅,全国政协办公厅,最高人…
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关于征求《管理会计应用指引第804号——财务共享服务(征求意见稿)》意见的函财办会〔2026〕2号各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局),新疆生产建设兵团财政局,国务院有关部委…
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中国注册会计师协会关于印发《企业内部控制审计指引实施意见》的通知各省、自治区、直辖市注册会计师协会:为保证准则体系的内在一致性,我会对《企业内部控制审计指引实施意见…
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中注协提示会计师事务所在2025年年报审计业务中严格遵守独立性要求监管发现,独立性缺失已成为近年来会计师事务所审计失败的主要原因之一。为进一步提升审计质量,回应监管机…
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关于印发《可持续信息鉴证业务准则第6101号 ——基本准则(试行)》的通知财会〔2026〕1号外交部、国家发展改革委、工业和信息化部、生态环境部、商务部、中国人民银行、审计署、国务…
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关于做好北京辖区上市公司2025年年报工作的通知京证监发〔2026〕31号辖区上市公司、相关会计师事务所:为深入贯彻党的二十大及二十届历次全会、中央经济工…



